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            2015年清遠(yuǎn)市史志辦公室決算公開


            清遠(yuǎn)市史志辦公室決算公開
            2015
            目       錄
             
            第一部分  清遠(yuǎn)市史志辦公室概況
            一、 部門職責(zé)
            二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
            第二部分  清遠(yuǎn)市史志辦公室2015年部門決算表
            一、收入支出決算總表
            二、收入決算表
            三、支出決算表
            四、財政撥款收入支出決算總表
            五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
            六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
            七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
            八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
            第三部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室2015年部門決算情況說明
             
            第四部分  名詞解釋
             
             
             
             
            第一部分   清遠(yuǎn)市史志辦公室概況
            (一)部門主要職責(zé)
            清遠(yuǎn)市史志辦公室(部門)的主要職責(zé):
                (一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)地方志、黨史工作的方針、政策和法規(guī),擬訂全市地方志、黨史工作規(guī)劃和編纂方案。
            (二)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查全市地方志、黨史工作。
            (三)組織編纂《清遠(yuǎn)市志》、《清遠(yuǎn)年鑒》、《中共清遠(yuǎn)地方史》和地方志文獻(xiàn)、黨史資料,組織地方志資料年報工作。
            (四)組織、指導(dǎo)各縣(市、區(qū))地方志書、中共地方史的審查驗收。
            (五)組織培訓(xùn)全市地方志、黨史專職干部和編纂人員。
            (六)搜集、整理和保存地方志、黨史文獻(xiàn)和資料,組織整理舊志,推動地方志、黨史理論研究及對外交流。
            (七)規(guī)劃、指導(dǎo)與組織實施全市地方志信息化建設(shè),負(fù)責(zé)市情信息庫建設(shè)和管理。
            (八)組織地情研究和開發(fā)利用地方志資源;組織黨史成果轉(zhuǎn)化,開展黨史愛國主義宣傳教育。
            (九)承辦市委、市政府及省委黨史研究室、省政府地方志辦公室交辦的其他事項。
            (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
            按照部門決算編報要求,納入我部門(市史志辦)2016年部門決算編報范圍的單位共1個,本部門沒有下屬單位。
            第二部分   清遠(yuǎn)市史志辦公室2015年部門決算表

             
            收入支出決算總表
             
             
             
             
             
            公開01表
            部門:清遠(yuǎn)市史志辦公室
             
             
             
             
            單位:萬元
            收入
            支出
            項    目
            行次
            決算數(shù)
            項    目
            行次
            決算數(shù)
            欄    次
             
            1
            欄    次
             
            2
            一、財政撥款收入
            1
            428.53 
            一、一般公共服務(wù)支出
            14
            335.74 
            二、上級補(bǔ)助收入
            2
             
            五、教育支出
            15
            2 
            三、事業(yè)收入
            3
             
            八、社會保障和就業(yè)支出
            16
            74.79 
            四、經(jīng)營收入
            4
             
            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
            17
            3.47 
            五、附屬單位上繳收入
            5
             
            十九、住房保障支出
            18
            15.84 
            六、其他收入
            6
            3.31 
             
            19
             
             &hellip;&hellip;
            7
             
             
            20
             
             
            8
             
             
            21
             
            本年收入合計
            9
            431.84 
            本年支出合計
            22
             431.84
                     用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
            10
             
                            結(jié)余分配
            23
             
                     年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
            11
             
                            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
            24
             
             
            12
             
             
            25
             
            總計
            13
            431.84 
            總計
            26
             431.84

             
             
             
             
             

            收入決算表
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            公開02表
            部門:
             
             
             
             
             
             
             
            單位:萬元
            項    目
            本年收入合計
            財政撥款收入
            上級補(bǔ)助收入
            事業(yè)收入
            經(jīng)營收入
            附屬單位上繳收入
            其他收入
            功能分類科目編碼
            科目名稱
            欄次
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            合計
             
             
             
             
             
             
            3.31
            201
            一般公共服務(wù)支出
            335.74
            332.43
             
             
             
             
            3.31
            20103
            政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
            335.74
            332.43
             
             
             
             
            3.31
            2010101
            行政運行
            171.22
            167.90
             
             
             
             
            3.31
            2010399
            其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
            164.52
            164.52
             
             
             
             
             
            205
            教育支出
            2
            2
             
             
             
             
             
            20508
            進(jìn)修及培訓(xùn)
            2
            2
             
             
             
             
             
            2050803
            培訓(xùn)支出
            2
            2
             
             
             
             
             
            208
            社會保障和就業(yè)支出
            74.79
            74.79
             
             
             
             
             
            20805
            行政事業(yè)單位離退休
            74.43
            74.43
             
             
             
             
             
            2080501
            歸口管理的行政單位離退休
            21.62
            21.62
             
             
             
             
             
            2080502
            事業(yè)單位離退休
            52.81
            52.81
             
             
             
             
             
            20808
            撫恤
            0.36
            0.36
             
             
             
             
             
            2080801
            死亡撫恤
            0.36
            0.36
             
             
             
             
             
            210
            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
            3.47
            3.47
             
             
             
             
             
            21005
            醫(yī)療保障
            3.47
            3.47
             
             
             
             
             
            2100502
            事業(yè)單位醫(yī)療
            3.47
            3.47
             
             
             
             
             
            221
            住房保障支出
            15.84
            15.84
             
             
             
             
             
            2210201
            住房公積金
            15.84
            15.84
             
             
             
             
             

            支出決算表
                                                                                  公開03表
            部門:                                                                     單位:萬元

            項    目
            本年支出合計
            基本支出
            項目支出
            上繳上級支出
            經(jīng)營支出
            對附屬單位補(bǔ)助支出
            功能分類科目編碼
            科目名稱
            欄次
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            合計
            431.84
            267.32 
            164.52 
             
             
             
            201
            一般公共服務(wù)支出
            335.74
            171.22
            164.52
             
             
             
            20103
            政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
            335.74
            171.22
            164.52
             
             
             
            2010301
            行政運行
            171.22
            171.22
            171.22
             
             
             
            2010399
            其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
            164.52 
             
            164.52 
             
             
             
            205
            教育支出
            2 
            2 
             
             
             
             
            2050803
            培訓(xùn)支出
            2 
            2 
             
             
             
             
            208
            社會保障和就業(yè)支出
            74.79 
            74.79 
             
             
             
             
            2080501
            歸口管理的行政單位離退休
            21.62
            21.62
             
             
             
             
            2080502
            事業(yè)單位離退休
            52.81 
            52.81 
             
             
             
             
            20808
            撫恤
            0.36
            0.36
             
             
             
             
            2080801
            死亡撫恤
            0.36
            0.36
             
             
             
             
            210
            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
            3.5
            3.5
             
             
             
             
            2100502
            事業(yè)單位醫(yī)療
            3.5
            3.5
             
             
             
             
            221
            住房保障支出
            15.84
            15.84
             
             
             
             
            2210201
            住房公積金
            15.84
            15.84
             
             
             
             
            &hellip;&hellip;
            &hellip;&hellip;
             
             
             
             
             
             

             
             
            財政撥款收入支出決算總表
            公開04表
            部門:                                                                   單位:萬元  

            收入
            支出
            項    目
            行次
            金額
            項    目
            行次
            合計
            一般公共預(yù)算財政撥款
            政府性基金預(yù)算財政撥款
            欄    次
             
            1
            欄    次
             
            2
            3
            4
            一、一般公共預(yù)算財政撥款
            1
            428.53 
            一、一般公共服務(wù)支出
            15
            332.43 
            332.43 
             
            二、政府性基金預(yù)算財政撥款
            2
             
            五、教育支出
            16
             2
             2
             
             
            3
             
            八、社會保障和就業(yè)支出
            17
            74.79 
            74.79 
             
             
            4
             
            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
            18
            3.47 
             3.47
             
             
            5
             
            十九、住房保障支出
            19
            15.84 
            15.84 
             
             
            6
             
             
            20
             
             
             
             
            7
             
             
            21
             
             
             
             
            8
             
             
            22
             
             
             
            本年收入合計
            9
            428.53 
            本年支出合計
            23
            428.53 
            428.53 
             
            年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
            10
             
            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
            24
             
             
             
                  一般公共預(yù)算財政撥款
            11
             
             
            25
             
             
             
                    政府性基金預(yù)算財政撥款
            12
             
             
            26
             
             
             
             
            13
             
             
            27
             
             
             
            總計
            14
            428.53 
            總計
            28
            428.53 
            428.53 
             

             
             

            一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
             
             
             
             
             
            公開05表
            部門:
             
             
             
            單位:萬元
            項    目
            本年支出合計
            基本支出  
            項目支出
            功能分類科目編碼
            科目名稱
            欄次
            1
            2
            3
            合計
            428.53 
             264
            164.52 
            201
            一般公共服務(wù)支出
            332.43
            167.91
            164.52
            20103
            政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
            332.43
            167.91
            164.52
            2010301
            行政運行
            167.91
            167.91
             
            2010399
            其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
            164.52 
             
            164.52 
            205
            教育支出
            2 
            2 
             
            2050803
            培訓(xùn)支出
            2 
            2 
             
            208
            社會保障和就業(yè)支出
            74.79 
            74.79 
             
            2080501
            歸口管理的行政單位離退休
            21.62
            21.62
             
            2080502
            事業(yè)單位離退休
            52.81 
            52.81 
             
            20808
            撫恤
            0.36
            0.36
             
            2080801
            死亡撫恤
            0.36
            0.36
             
            210
            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
            3.5
            3.5
             
            2100502
            事業(yè)單位醫(yī)療
            3.5
            3.5
             
            221
            住房保障支出
            15.84
            15.84
             
            2210201
            住房公積金
            15.84
            15.84
             
             
             
             
             
             

            一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
            公開06表
            部門:市史志辦                                                                 單位:萬元

            人員經(jīng)費
            公用經(jīng)費
            經(jīng)濟(jì)分類
                       科目編碼
            科目名稱
            金額
            經(jīng)濟(jì)分類
                       科目編碼
            科目名稱
            金額
            301
            工資福利支出
            146.33 
            302
            商品和服務(wù)支出
            23.58 
            30101
              基本工資
            36.45 
            30201
              辦公費
            4.36 
            30102
              津貼補(bǔ)貼
            94.32 
            30204
              手續(xù)費
            0.06 
            30103
              獎金
            7.20 
            30206
              電費
            2.88 
            30104
              社會保障繳費
            8.4 
            30207
              郵電費
            2.2 
            303
            對個人和家庭的補(bǔ)助
            94.10 
            30211
              差旅費
            1.97 
            30302
              退休費
            74.43 
            30216
              培訓(xùn)費
            2 
            30304
            撫恤金
            0.36 
            30217
              公務(wù)接待費
            1.16 
            30307
            醫(yī)療費
            3.47 
            30226
              勞務(wù)費
            1.25 
            30311
            住房公積金
            15.84 
            30228
              工會經(jīng)費
            2.88 
             
             
             
            30231
            公務(wù)用車運行維護(hù)費
            2.91 
             
             
             
            30239
              其他交通費用
            1.77 
             
             
             
            30299
            其他商品和服務(wù)支出
            0.15 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            人員經(jīng)費合計
            240.43 
            公用經(jīng)費合計
            23.58

             
             
             
             
             
             
             

            一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
             
             
             
             
             
             
             
             
            公開07表
            部門:
             
             
             
             
             
             
            單位:萬元
            2015年度預(yù)算數(shù)
            2015年度決算數(shù)
            合計
            因公出國(境)費
            公務(wù)用車購置及運行費
            公務(wù)接待費
            合計
            因公出國(境)費
            公務(wù)用車購置及運行費
            公務(wù)接待費
            小計
            公務(wù)用車
                       購置費
            公務(wù)用車
                       運行費
            小計
            公務(wù)用車
                       購置費
            公務(wù)用車
                       運行費
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            10
            11
            12
            4.11
             
            2.95
             
            2.95
            1.16
            4.07
             
            2.91
             
            2.91
            1.16

             
             

            政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
             
             
             
             
             
             
             
             
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            單位:萬元
            項    目
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
            本年收入
            本年支出
            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
            功能分類科目編碼
            科目名稱
            小計
            基本支出  
            項目支出
            欄次
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            合計
            0 
             0
            0 
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            第三部分   清遠(yuǎn)市史志辦公室2015年部門決算情況說明
            一、2015年度收入支出決算總體情況說明
            (一)年度收入總體情況
            清遠(yuǎn)市史志辦公室2015年度總收入431.84萬元,其中本年收入431.84萬元。具體情況如下:
            財政撥款收入428.53萬元,比上年決算數(shù)減少28.78萬元,下降6%。主要原因是項目支出減少。
            其他收入3.31萬元,比上年決算數(shù)增加0.29萬元,增加10%,主要原因是銀行利息增加。
            (二)年度支出總體情況
            清遠(yuǎn)市史志辦公室2015年度總支出431.84萬元,其中本年支出431.84萬元。具體情況如下:
            1.一般公共服務(wù)(類)支出335.74萬元,主要用于行政運行和其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,比上年決算數(shù)減少20.70萬元,下降6%,主要原因是項目支出減少。
            2.教育支出2萬元,主要用于提高干部黨性修養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。上年決算數(shù)沒有此項開支。
                3.社會保障和就業(yè)支出74.79萬元,主要支出項目有事業(yè)單位退休支出和死亡撫恤支出,比上年決算數(shù)減少8.35萬元,下降10%。
            4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.47萬元,主要支出項目是醫(yī)療保障支出。與上年保持不變。
            5.住房保障支出15.84萬元,主要支出項目是住房公積金支出。比上年決算數(shù)減少1.44萬元,下降8%。
            二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
            (一)2015年度財政撥款收入說明
            清遠(yuǎn)市史志辦公室2015年度財政撥款收入合計428.53萬元。其中:一般公共財政撥款收入428.53萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加54.84萬元,增長15 %;主要原因  。
            (二)2015年度財政撥款支出說明
            清遠(yuǎn)市史志辦公室年度財政撥款支出合計428.53萬元。其中:一般公共財政撥款支出428.53萬元,比上年決算數(shù)減少28.78萬元,下降6%。主要原因是項目支出減少。
            分功能科目看,政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出171.21萬元,主要用于在職人員工資津貼、行政運行等;其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出164.52萬元,主要用于履行部門職責(zé),組織開展黨史、地方志研究、資源利用開發(fā)等;教育支出2萬元,主要用于干部業(yè)務(wù)及綜合培訓(xùn);社會保障和就業(yè)支出74.79萬元,主要用于退休人員工資、生活補(bǔ)助和死亡撫恤;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.47萬元,主要用于職工醫(yī)療保障;住房保障支出15.84萬元,主要用于職工住房公積金。
            三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
            (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
            清遠(yuǎn)市史志辦公室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.07萬元,完成預(yù)算4.11萬元的99%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為  2.9萬元,完成預(yù)算2.95萬元的98%;公務(wù)接待費支出決算為1.16萬元,完成預(yù)算1.16萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
            與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.03萬元,下降1%。其中:公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0.05萬元,下降2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制使用公務(wù)用車。
            (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
            2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.9萬元,占71%;公務(wù)接待費支出1.16 元,占29%。具體情況如下:
            2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.9萬元,主要用于公務(wù)用車運行及維護(hù)支出,2015年我辦單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于機(jī)關(guān)通訊應(yīng)急、公務(wù)活動。
            3.公務(wù)接待費支出1.16萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待;發(fā)生國內(nèi)接待16次,接待人數(shù)共 210人。主要包括上級單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等接待。
            四、其他重要事項的情況說明
            (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
            2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出34.1萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),與上一年保持不變。
            (二)政府采購支出情況說明
            2015年本部門政府采購支出總額3.77萬元,其中:政府采購貨物支出3.77萬元。
            (三)國有資產(chǎn)占用情況
            截至2015年12月31日,本部門僅有一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
            (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
             2015年,本部門無重大民生項目和重點支出項目.   
             
            第四部分  名詞解釋
            一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
            二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
            三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
            四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
            五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
            六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
            七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
            八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
            九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
            十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
            十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
            十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
            十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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