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            清遠(yuǎn)市林業(yè)局

            清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2017年度部門決算分析報告說明

            來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2018-09-17

            清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處

            2017年度部門決算分析報告說明

             

                

            第一部分 清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處概況

            一、部門職責(zé)

            二、部門決算單位構(gòu)成

            第二部分 清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2017年部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

            八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

            第三部分 清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2017年部門決算情況說明

            第四部分 名詞解釋

             

             

             

             

            第一部分  清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處部門

             

            部門職責(zé)

            編制生態(tài)區(qū)工程建設(shè)的規(guī)劃和計劃、組織開展生態(tài)區(qū)植樹造林、封山育林、林木育種、森林經(jīng)營和防治水土流失工作;承擔(dān)監(jiān)理生態(tài)區(qū)建設(shè)項目的實施工作;編制生態(tài)區(qū)科技發(fā)展和計劃;負(fù)責(zé)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專利管理;草擬生態(tài)區(qū)管制辦法并監(jiān)督實施;承擔(dān)森林病蟲害的監(jiān)測、防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報工作;負(fù)責(zé)森林防火;編制森林病蟲害和森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃;開展野生動植物資源調(diào)查,建立資源檔案。

            、部門決算單位構(gòu)成

            內(nèi)設(shè)4個副科級機(jī)構(gòu):辦公室、規(guī)劃防護(hù)科、野生動植物保護(hù)科、森林病蟲害防疫科。事業(yè)編制10名,其中:主任1名、副主任1名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第二部分  清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2017年部門決算表

             

            收入支出決算總表

             

             

             

             

             

            公開01表

            部門:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處

             

             

            單位:萬元

            收入

            支出

            項    目

            行次

            決算數(shù)

            項    目

            行次

            決算數(shù)

            欄    次

             

            1

            欄    次

             

            2

            一、財政撥款收入

            1

            95.20

            一、一般公共服務(wù)支出

            27

            0.00

            二、上級補(bǔ)助收入

            2

            0.00

            二、外交支出

            28

            0.00

            三、事業(yè)收入

            3

            0.00

            三、國防支出

            29

            0.00

            四、經(jīng)營收入

            4

            0.00

            四、公共安全支出

            30

            0.00

            五、附屬單位上繳收入

            5

            0.00

            五、教育支出

            31

            0.00

            六、其他收入

            6

            2.39

            六、科學(xué)技術(shù)支出

            32

            0.00

             

            7

             

            七、文化體育與傳媒支出

            33

            0.00

             

            8

             

            八、社會保障和就業(yè)支出

            34

            6.02

             

            9

             

            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            35

            1.74

             

            10

             

            十、節(jié)能環(huán)保支出

            36

            0.00

             

            11

             

            十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            37

            0.00

             

            12

             

            十二、農(nóng)林水支出

            38

            78.81

             

            13

             

            十三、交通運輸支出

            39

            0.00

             

            14

             

            十四、資源勘探信息等支出

            40

            0.00

             

            15

             

            十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

            41

            0.00

             

            16

             

            十六、金融支出

            42

            0.00

             

            17

             

            十七、援助其他地區(qū)支出

            43

            0.00

             

            18

             

            十八、國土海洋氣象等支出

            44

            0.00

             

            19

             

            十九、住房保障支出

            45

            8.64

             

            20

             

            二十、糧油物資儲備支出

            46

            0.00

             

            21

             

            二十一、其他支出

            47

            17.01

            本年收入合計

            22

            97.59

            本年支出合計

            48

            112.21

            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

            23

            14.62

            結(jié)余分配

            49

            0.00

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            24

            0.00

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            50

            0.00

             

            25

             

             

            51

             

            總計

            26

            112.21

            總計

            52

            112.21

            注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

             

             

             

             

            收入決算表

             

             

             

             

             

             

             

             

            公開02表

            部門:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處

             

             

             

             

            單位:萬元

            項    目

            本年收入合計

            財政撥款收入

            上級補(bǔ)助收入

            事業(yè)收入

            經(jīng)營收入

            附屬單位上繳收入

            其他收入

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            合計

            97.59

            95.20

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2.39

            208

            社會保障和就業(yè)支出

            6.02

            6.02

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20805

            行政事業(yè)單位離退休

            6.02

            6.02

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080502

              事業(yè)單位離退休

            3.90

            3.90

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080505

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

            2.08

            2.08

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080599

              其他行政事業(yè)單位離退休支出

            0.04

            0.04

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            1.74

            1.74

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21011

            行政事業(yè)單位醫(yī)療

            1.74

            1.74

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101102

              事業(yè)單位醫(yī)療

            1.74

            1.74

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            213

            農(nóng)林水支出

            78.81

            78.81

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21302

            林業(yè)

            78.81

            78.81

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130204

              林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)

            78.81

            78.81

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            221

            住房保障支出

            8.64

            8.64

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22102

            住房改革支出

            8.64

            8.64

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2210201

              住房公積金

            8.64

            8.64

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            229

            其他支出

            2.39

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2.39

            22999

            其他支出

            2.39

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2.39

            2299901

              其他支出

            2.39

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2.39

            注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

             

             

             

             

             

             

             

             

            支出決算表

             

             

             

             

             

             

             

             

            公開03表

            部門:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處

             

             

             

            單位:萬元

            項    目

            本年支出合計

            基本支出

            項目支出

            上繳上級支出

            經(jīng)營支出

            對附屬單位補(bǔ)助支出

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計

            112.21

            112.21

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            208

            社會保障和就業(yè)支出

            6.02

            6.02

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20805

            行政事業(yè)單位離退休

            6.02

            6.02

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080502

              事業(yè)單位離退休

            3.90

            3.90

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080505

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

            2.08

            2.08

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080599

              其他行政事業(yè)單位離退休支出

            0.04

            0.04

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            1.74

            1.74

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21011

            行政事業(yè)單位醫(yī)療

            1.74

            1.74

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2101102

              事業(yè)單位醫(yī)療

            1.74

            1.74

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            213

            農(nóng)林水支出

            78.81

            78.81

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21302

            林業(yè)

            78.81

            78.81

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2130204

              林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)

            78.81

            78.81

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            221

            住房保障支出

            8.64

            8.64

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22102

            住房改革支出

            8.64

            8.64

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2210201

              住房公積金

            8.64

            8.64

            0.48

            0.00

            0.00

            0.00

            229

            其他支出

            17.01

            17.01

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22999

            其他支出

            17.01

            17.01

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2299901

              其他支出

            17.01

            17.01

            0.44

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部門本年度各項支出情況。

             

             

             

             

             

             

            財政撥款收入支出決算總表

             

             

             

             

             

             

            公開04表

            部門:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處

             

             

             

            單位:萬元

            收入

            支出

            項    目

            行次

            金額

            項    目

            行次

            合計

            一般公共預(yù)算財政撥款

            政府性基金預(yù)算財政撥款

            欄    次

             

            1

            欄    次

             

            2

            3

            4

            一、一般公共預(yù)算財政撥款

            1

            95.20

            一、一般公共服務(wù)支出

            28

            0.00

            0.00

            0.00

            二、政府性基金預(yù)算財政撥款

            2

            0.00

            二、外交支出

            29

            0.00

            0.00

            0.00

             

            3

             

            三、國防支出

            30

            0.00

            0.00

            0.00

             

            4

             

            四、公共安全支出

            31

            0.00

            0.00

            0.00

             

            5

             

            五、教育支出

            32

            0.00

            0.00

            0.00

             

            6

             

            六、科學(xué)技術(shù)支出

            33

            0.00

            0.00

            0.00

             

            7

             

            七、文化體育與傳媒支出

            34

            0.00

            0.00

            0.00

             

            8

             

            八、社會保障和就業(yè)支出

            35

            6.02

            6.02

            0.00

             

            9

             

            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            36

            1.74

            1.74

            0.00

             

            10

             

            十、節(jié)能環(huán)保支出

            37

            0.00

            0.00

            0.00

             

            11

             

            十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

            38

            0.00

            0.00

            0.00

             

            12

             

            十二、農(nóng)林水支出

            39

            78.81

            78.81

            0.00

             

            13

             

            十三、交通運輸支出

            40

            0.00

            0.00

            0.00

             

            14

             

            十四、資源勘探信息等支出

            41

            0.00

            0.00

            0.00

             

            15

             

            十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

            42

            0.00

            0.00

            0.00

             

            16

             

            十六、金融支出

            43

            0.00

            0.00

            0.00

             

            17

             

            十七、援助其他地區(qū)支出

            44

            0.00

            0.00

            0.00

             

            18

             

            十八、國土海洋氣象等支出

            45

            0.00

            0.00

            0.00

             

            19

             

            十九、住房保障支出

            46

            8.64

            8.64

            0.00

             

            20

             

            二十、糧油物資儲備支出

            47

            0.00

            0.00

            0.00

             

            21

             

            二十一、其他支出

            48

            0.00

            0.00

            0.00

            本年收入合計

            22

            95.20

            本年支出合計

            49

            95.20

            95.20

            0.00

            年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            23

            0.00

            年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            50

            0.00

            0.00

            0.00

            一般公共預(yù)算財政撥款

            24

            0.00

             

            51

             

             

             

             政府性基金預(yù)算財政撥款

            25

            0.00

             

            52

             

             

             

             

            26

             

             

            53

             

             

             

            總計

            27

            95.20

            總計

            54

            95.20

            95.20

            0.00

            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

             

             

             

            一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

             

             

             

             

             

            公開05表

            部門:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處

             

            單位:萬元

            項    目

            本年支出合計

            基本支出  

            項目支出

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            合計

            95.20

            95.20

            0.00

            208

            社會保障和就業(yè)支出

            6.02

            6.02

            0.00

            20805

            行政事業(yè)單位離退休

            6.02

            6.02

            0.00

            2080502

              事業(yè)單位離退休

            3.90

            3.90

            0.00

            2080505

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

            2.08

            2.08

            0.00

            2080599

              其他行政事業(yè)單位離退休支出

            0.04

            0.04

            0.00

            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            1.74

            1.74

            0.00

            21011

            行政事業(yè)單位醫(yī)療

            1.74

            1.74

            0.00

            2101102

              事業(yè)單位醫(yī)療

            1.74

            1.74

            0.00

            213

            農(nóng)林水支出

            78.81

            78.81

            0.00

            21302

            林業(yè)

            78.81

            78.81

            0.00

            2130204

              林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)

            78.81

            78.81

            0.00

            221

            住房保障支出

            8.64

            8.64

            0.00

            22102

            住房改革支出

            8.64

            8.64

            0.00

            2210201

              住房公積金

            8.64

            8.64

            0.48

            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



             



             

             

             

             

             

             

              

            一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            公開07表

            部門:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處

             

             

             

             

            單位:萬元

            預(yù)算數(shù)

            決算數(shù)

            合計

            因公出國(境)費

            公務(wù)用車購置及運行費

            公務(wù)接待費

            合計

            因公出國(境)費

            公務(wù)用車購置及運行費

            公務(wù)接待費

            小計

            公務(wù)用車
            購置費

            公務(wù)用車
            運行費

            小計

            公務(wù)用車
            購置費

            公務(wù)用車
            運行費

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            6.28

            0.00

            6.00

            0.00

            6.00

            0.28

            1.27

            0.00

            1.27

            0.00

            1.27

            0.00

            注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

             

             

            政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

             

             

             

             

             

             

             

             

            公開08表

            部門:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處

             

             

             

             

            單位:萬元

            項    目

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            本年收入

            本年支出

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            小計

            基本支出  

            項目支出

             

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

             

             

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


            第三部分 清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處2017年部門決算情況說

             

            一、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

            2017年度我處收入決算數(shù)是97.59萬元,其中:1、財政撥款調(diào)整后的預(yù)算95.2萬元,實際財政撥款收入95.2萬元,完成預(yù)算100%;2、其他收入2.39萬元。

            2017年度我處支出決算數(shù)112.21萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出6.02萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.74萬元,林業(yè)支出78.81萬元,住房保障支出8.64萬元,其他支出17.01萬元。  

            2016年度我處部門收入決算數(shù)是137.53萬元,部門支出決算數(shù)122.25萬元。2017年度的部門收入決算數(shù)與2016年度的部門收入決算數(shù)相比減少39.94萬元,2017年度的部門支出決算數(shù)與2016年度的部門支出決算數(shù)相比減少10.04萬元,主要是財政撥款收入減少6.81萬元,上級補(bǔ)助收入減少35.5萬元。

            二、“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出說明

            我處2017年度“三公”經(jīng)費支出1.27萬元,年初預(yù)算6.28萬元,完成預(yù)算20.22%。

            1、公務(wù)用車保有量2輛,公務(wù)用車運行費2017年預(yù)算支出6萬元,實際支出1.27萬元,完成預(yù)算21.17%,與2016年實際支出2.69萬元相比,2017年支出減少52.78%。

            2、公務(wù)用車購置費2017年度預(yù)算0萬元,2017年度實際支出0萬元,2016年實際支出0萬元。

            3、因公出國(境)費2017年預(yù)算0萬元,2017年實際支出0萬元,2016年實際支出0萬元。

            4、公務(wù)接待費2017年度預(yù)算0萬元,2017年實際支出0萬元,2016年實際支出0萬元。

            三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

            2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出9.42萬元,與2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出11.2萬元相比,減少1.78萬元,減少15.89%。2017年具體支出:辦公費0.23萬元,差旅費5.82萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費1.27萬元,其他交通費用2.1萬元。變動主要原因是林業(yè)項目減少,公務(wù)用車、差旅等支出減少。

            四、政府采購支出

              2017年本部門政府采購支出總額0萬元。

            五、國有資產(chǎn)占用情況

            截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,為一般公務(wù)用車,價值23.02萬元。辦公設(shè)備4.3萬元。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

            固定資產(chǎn)合計27.32萬元,與2016年12月31日27.32萬元相比變化數(shù)為零。

            六、預(yù)算績效管理工作開展情況

            績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。

            七、空表說明

            《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(公開08表)零報告,因為我單位沒有政府性基金預(yù)算。

             

              

             

            第四部分 名詞解釋

             

            1、一般公共預(yù)算撥款收入:指本級財政撥付資金。

            2、其他收入:指除 “一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

            3、上年結(jié)轉(zhuǎn) 指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

            4、歸口管理的行政單位離退休項:指清遠(yuǎn)市生態(tài)區(qū)管理處離退休人員的支出。

            5、住房公積金項:指按照《住房公積金管理條例》、《關(guān)于調(diào)整2016年度住房公積金繳存基數(shù)的通知》(清公積【2016】25號)的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為在職職工本人上一年度月平均工資3倍內(nèi),免征個人所得稅。目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級職務(wù)工資、年終一次性獎金、特殊崗位補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性津貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼、特殊崗位津貼等。

            6、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23 號)的規(guī)定,從 1998 年下半年停止實物分房后,房價收入比超過 4 倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從 2000 年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金,地方行政事業(yè)單位從 1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。清遠(yuǎn)市生態(tài)區(qū)管理處按照《關(guān)于清遠(yuǎn)市林業(yè)局直屬事業(yè)單位職工貨幣分配方案的批復(fù)》(清房改【2009】08號)和《市區(qū)住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(清公積【2013】4號)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

            7、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的人員支出和公用支出。

            8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            9、對附屬單位補(bǔ)助支出:指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

            10、“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

            11、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵差費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

             

             

             

             

             

            清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處

                                                                                                           2017年9月14

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