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        1. <acronym id="5bl5k"></acronym>
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          1. <output id="5bl5k"></output><strike id="5bl5k"><bdo id="5bl5k"></bdo></strike><s id="5bl5k"></s>

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            2016年清遠市殘疾人康復中心決算(補充公開)

            時間:2018-04-04 08:59:37 來源:市殘聯(lián) 訪問量: -
            【字體:

            2016年清遠市殘疾人康復中心

            部門決算公開

            ??

            ?

            第一部分?清遠市殘疾人康復中心概況

            一、?部門職責

            二、?機構設置

            第二部分?清遠市殘疾人康復中心中心2016年部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            第三部分??2016年部門決算情況說明

            第四部分??名詞解釋

            第一部分???清遠市殘疾人康復中心概況

            (一)主要職責

            主要工作職能:從事殘疾兒童綜合康復教育服務,直接開展腦癱兒童康復訓練,肢殘康復訓練,承擔社區(qū)殘疾人康復指導任務、家長培訓,指導縣區(qū)殘聯(lián)開展殘疾人康復工作,協(xié)助市殘聯(lián)各項康復項目的組織實施。中心按照腦癱兒童康復要求配備有:多感觀室、感覺統(tǒng)合室、引導式教育室、物理治療室、作業(yè)治療室、評估室、言語訓練室、認知訓練室、圖書室等康復訓練功能室。中心目前采用規(guī)范有效的康復與教育相結合的康復模式,嚴格按照殘疾兒童康復流程的要求開展康復訓練。

            (二)機構設置

            清遠市殘疾人康復中心是公益一類、正科級事業(yè)單位,本單位人員編制8人,在編干部職工7人,實有人員17人,退休9人員。

            第二部分???清遠市殘疾人康復中心2016年部門決算表

            收入支出決算總表

             

             

             

             

             

            公開01表

            部門:清遠市殘疾人康復中心

             

             

             

             

            單位:萬元

            收入

            支出

            項????目

            行次

            決算數(shù)

            項????目

            行次

            決算數(shù)

            欄????次

             

            1

            欄????次

             

            2

            一、財政撥款收入

            1

            221.81 

            一、一般公共服務支出

            14

            0.00 

            二、上級補助收入

            2

            42.2 

            八、社會保障和就業(yè)支出

            15

            255.33 

            三、事業(yè)收入

            3

             

            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            16

            2.02 

            四、經營收入

            4

             

            十九、住房保障支出

            17

            10.08 

            五、附屬單位上繳收入

            5

             

            二十一、其他支出

            18

            3.14 

            六、其他收入

            6

            0.11 

            19

             

            7

             

            20

             

             

            8

             

             

            21

             

            本年收入合計

            9

            264.12 

            本年支出合計

            22

             270.58

            ?用事業(yè)基金彌補收支差額

            10

            6.46 

            ????????結余分配

            23

             0

            ???????年初結轉和結余

            11

             

            ????????年末結轉和結余

            24

             0

             

            12

             

             

            25

             

            總計

            13

            270.58 

            總計

            26

             270.58

            注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明:

            (1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

            (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

            (3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。

            (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

            (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

            收入決算表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            公開02表

            部門:

             

             

             

             

             

             

             

            單位:萬元

            項????目

            本年收入合計

            財政撥款收入

            上級補助收入

            事業(yè)收入

            經營收入

            附屬單位上繳收入

            其他收入

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            合計

            264.12

            221.81

            42.20

            0.00

            0.00

            0.00

            0.11

            208?

            社會保障和就業(yè)支出

            248.87

            206.56

            42.20

            0.00

            0.00

            0.00

            0.11

            20801

            人力資源和社會保障管理事務

            5.69

            5.69

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080101

            行政運行

            5.69

            5.69

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20805

            行政事業(yè)單位離退休

            35.73

            35.73

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080502

            歸口管理的行政單位離退休

            35.23

            35.23

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2080504

            其他行政事業(yè)單位離退休

            0.50

            0.50

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            20811

            殘疾人事業(yè)

            207.45

            165.14

            42.2

            0.00

            0.00

            0.00

            0.11

            2081104

            殘疾人康復

            198.62

            156.31

            42.2

            0.00

            0.00

            0.00

            0.11

            2081105

            殘疾人就業(yè)和扶貧

            8.83

            8.83

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            2.02

            2.02

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            21005

            醫(yī)療保障

            2.02

            2.02

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2100502

            事業(yè)單位醫(yī)療

            2.02

            2.02

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            221

            住房保障支出

            10.08

            10.08

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22102

            住房改革支出

            10.08

            10.08

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2210201

            住房公積金

            10.08

            10.08

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            229

            其他支出

            3.14

            3.14

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            22960

            彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

            3.14

            3.14

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            2296006

            用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出

            3.14

            3.14

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            0.00

            注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。

            ???????????????????支出決算表

            ????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表

            部門:清遠市殘疾人康復中心??????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

            項????目

            本年支出合計

            基本支出

            項目支出

            上繳上級支出

            經營支出

            對附屬單位補助支出

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計

            270.58 

             182.12

            88.45 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            208

            社會保障和就業(yè)支出

            255.33

            170.02

            85.31

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            20801

            人力資源和社會保障管理事務

            5.69

            5.69

            0.00

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            2080101

            行政運行

            5.69

            5.69

            0.00

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            20805

            行政事業(yè)單位離退休

            35.73

            35.73

            0.00

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            2080502

            歸口管理的行政單位離退休

            35.73 

            35.73 

             

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            2080504

            其他行政事業(yè)單位離退休

            0.50 

            0.50 

             

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            20811

            殘疾人事業(yè)

            213.91 

            128.60 

            85.31 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            2081104

            殘疾人康復

            205.08 

            128.60 

            76.48 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            2081105

            殘疾人就業(yè)和扶貧

            8.83

            0.00

            8.83

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            2.02 

            2.02

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            21005

            醫(yī)療保障

            2.02

            2.02

            0.00

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            2100502

            事業(yè)單位醫(yī)療

            2.02 

            2.02

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            221

            住房保障支出

            10.08

            10.08

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            22102

            住房改革支出

            10.08

            10.08

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            2210201

            住房公積金

            10.08

            10.08

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            229

            其他支出

            3.14

            0.00

            3.14

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            22960

            彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

            3.14

            0.00

            3.14

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            2296006

            用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出

            3.14

            0.00

            3.14

            0.00 

            0.00 

            0.00 

            注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:

            (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。

            財政撥款收入支出決算總表

            ???????????????????????????????????????????????????????????????????公開04表?????

            部門:清遠市殘疾人康復中心??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元??

            收入

            支出

            項????目

            行次

            金額

            項????目

            行次

            合計

            一般公共預算財政撥款

            政府性基金預算財政撥款

            欄????次

             

            1

            欄????次

             

            2

            3

            4

            一、一般公共預算財政撥款

            1

            218.67 

            一、一般公共服務支出

            15

            0.00 

             0.00

            0.00 

            二、政府性基金預算財政撥款

            2

            3.14 

            八、社會保障和就業(yè)支出

            16

            206.56 

            206.56

            0.00 

             

            3

             

            九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            17

            2.02 

             2.02

            0.00 

             

            4

             

            十九、住房保障支出

            18

            10.08 

             10.08

            0.00 

             

            5

             

            二十一、其他支出

            19

            3.14 

             3.14

            0.00 

             

            6

             

            20

             

             

             

             

            7

             

            ……

            21

             

             

             

             

            8

             

             

            22

             

             

             

            本年收入合計

            9

            221.81 

            本年支出合計

            23

             221.81

            218.67 

             3.14

            年初財政撥款結轉和結余

            10

            0.00 

            年末結轉和結余

            24

            0.00 

             0.00

             0.00

            ??????一般公共預算財政撥款

            11

            0.00 

             

            25

             

             

             

            ????????政府性基金預算財政撥款

            12

            0.00 

             

            26

             

             

             

             

            13

             

             

            27

             

             

             

            總計

            14

            221.81 

            總計

            28

            221.81 

            218.67 

             3.14

            注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明:(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。(3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。

            一般公共預算財政撥款支出決算表

             

             

             

             

             

            公開05表

            部門:清遠市殘疾人康復中心

             

             

             

            單位:萬元

            項????

            本年支出合計

            基本支出??

            項目支出

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            欄次

            1

            2

            3

            合計

            218.67 

             182.12

             36.54

            208

            社會保障和就業(yè)支出

            206.56

            170.02

            36.54

            ?20801

            人力資源和社會保障管理事務

            5.69

            5.69

            0.00 

            ??2080101

            行政運行

            5.69

            5.69

            0.00 

            ?20805

            行政事業(yè)單位離退休

            35.73

            35.73

            0.00 

            ??2080502

            歸口管理的行政單位離退休

            35.23

            35.23

            0.00

            ?2080504

            其他行政事業(yè)單位離退休

            0.5

            0.5

            0.00

            ?20811

            殘疾人事業(yè)

            165.14

            128.60

            36.54

            ?2081104

            殘疾人康復

            156.31

            128.60

            27.71

            ?2081105

            殘疾人就業(yè)和扶貧

            8.83

            0.00

            8.83

            ??2081199

            其他殘疾人事業(yè)

             

             

             1111.00

            210

            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

            2.02 

            2.02

            0.00 

            21005

            醫(yī)療保障

            2.02

            2.02

            0.00

            2100502

            事業(yè)單位醫(yī)療

            2.02 

            2.02

            0.00 

            221

            住房保障支出

            10.08

            10.08

            0.00 

            22102

            住房改革支出

            10.08

            10.08

            0.00 

            2210201

            住房公積金

            10.08

            10.08

            0.00

             

             

             

             

             

            注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:

            (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

            (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

            (3)1欄=(2+3)欄。

            (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

            (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

            一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            公開06表

            部門:?清遠市殘疾人康復中心???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

            人員經費

            公用經費

            經濟分類
            科目編碼

            科目名稱

            金額

            經濟分類
            科目編碼

            科目名稱

            金額

            301

            工資福利支出

            98.08 

            302

            商品和服務支出

            18.28 

            30101

            ??基本工資

            48.00 

            30201

            ??辦公費

            1.64 

            30102

            ??津貼補貼

            34.02 

            30202

            ??印刷費

             

            30103

            ??獎金

            0.29 

            30203

            ??咨詢費

             

            30104

            ??其他社會保障繳費

             

            30204

            ??手續(xù)費

             

            30106

            ??伙食補助費

             

            30205

            ??水費

            0.25 

            30107

            ??績效工資

            6.48 

            30206

            ??電費

            1.08 

            30108

            ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

            8.37 

            30207

            ??郵電費

            0.03 

            30109

            ??職業(yè)年金繳費

             

            30208

            ??取暖費

             

            30199

            ??其他工資福利支出

            0.91 

            30209

            ??物業(yè)管理費

             

            303

            對個人和家庭的補助

            65.77 

            30211

            ??差旅費

            0.71 

            30301

            ??離休費

             

            30212

            ??因公出國(境)費

            0.00 

            30302

            ??退休費

            41.91 

            30213

            ??維修(護)費

            0.38 

            30303

            ??退職(役)費

             

            30214

            ??租賃費

             

            30304

            ??撫恤金

             

            30215

            ??會議費

             

            30305

            ??生活補助

             

            30216

            ??培訓費

            0.42 

            30306

            ??救濟費

             

            30217

            ??公務接待費

             

            30307

            ??醫(yī)療費

             

            30218

            ??專用材料費

             

            30308

            ??助學金

             

            30224

            ??被裝購置費

             

            30309

            ??獎勵金

             

            30225

            ??專用燃料費

             

            30310

            ??生產補貼

             

            30226

            ??勞務費

             

            30311

            ??住房公積金

            12.42 

            30227

            ??委托業(yè)務費

             

            30312

            ??提租補貼

             

            30228

            ??工會經費

            1.67 

            30313

            ??購房補貼

            0.83 

            30229

            ??福利費

             

            30314

            ??采暖補貼

            30231

            公務用車運行維護費

            2.42

            30315

            ??物業(yè)服務補貼

            30239

            ??其他交通費用

            30399

            ??其他對個人和家庭的補助支出

            30240

            ??稅金及附加費用

            30299

            其他商品和服務支出

            9.68

             

            310

            其他資本性支出

             

             

            31001

            ??房屋建筑物購建

             

            10.60 

            31002

            ??辦公設備購置

             

             

             

             

            31003

            ??專用設備購置

             

             

             

             

            31005

            ??基礎設施建設

             

             

             

             

            31006

            ??大型修繕

             

             

             

             

            30225

            ??專用燃料費

             

             

             

             

            30226

            ??勞務費

             

             

             

             

            30227

            ??委托業(yè)務費

             

             

             

             

            30228

            ??工會經費

             

             

             

             

            30229

            ??福利費

             

             

             

             

            30231

            ??公務用車運行維護費

             

             

             

             

            30239

            ??其他交通費用

             

             

             

             

            30240

            ??稅金及附加費用

             

             

             

             

            30299

            ??其他商品和服務支出

             

             

             

             

            31012

            ??拆遷補償

             

             

             

             

            31013

            ??公務用車購置

             

             

             

             

            31019

            ??其他交通工具購置

             

             

             

             

            31020

            ??產權參股

             

             

             

             

            31099

            ??其他資本性支出

             

             

             

             

            304

            對企事業(yè)單位的補貼

             

             

             

             

            30401

            ??企業(yè)政策性補貼

             

             

             

             

            30402

            ??事業(yè)單位補貼

             

             

             

             

            30403

            ??財政貼息

             

             

             

             

            30499

            ??其他對企事業(yè)單位的補貼

             

             

             

             

            307

            債務利息支出

             

             

             

             

            30701

            ??國內債務付息

             

             

             

             

            30707

            ??國外債務付息

             

             

             

             

            399

            其他支出

             

             

             

             

            39906

            ??贈與

             

            人員經費合計

            163.85 

            ?????????公用經費合計?????????18.28

            注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:

            (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

            (2)本表經濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

            (3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

            (4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。

            一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

             

             

             

             

             

             

             

             

            公開07表

            部門:清遠市殘疾人康復中心

             

             

             

             

             

             

            單位:萬元

            ?????????????2016年度預算數(shù)

            2016年度決算數(shù)

            合計

            因公出國(境)費

            公務用車購置及運行費

            公務接待費

            合計

            因公出國(境)費

            公務用車購置及運行費

            公務接待費

            小計

            公務用車
            購置費

            公務用車
            運行費

            小計

            公務用車
            購置費

            公務用車
            運行費

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

             4

            0

            3 

             0

             3

             1

             2.42

            0 

            2.42 

            0 

             2.42

            0 

            注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明:

            (1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

            (2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。

            (3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

            (4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

            政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

             

             

             

             

             

             

             

             

            公開08表

            部門:清遠市殘疾人康復中心

             

             

             

             

             

             

            單位:萬元

            項????

            年初結轉和結余

            本年收入

            本年支出

            年末結轉和結余

            功能分類科目編碼

            科目名稱

            小計

            基本支出??

            項目支出

            欄次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合計

            0.00 

            3.14 

            3.14 

            0.00 

            3.14 

            0.00 

            229

            其他支出

            0.00 

            3.14 

            3.14 

            0.00 

            3.14 

            0.00 

            222960

            彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

            0.00 

            3.14 

            3.14 

            0.00 

            3.14 

            0.00 

            2296006

            用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出

            0.00 

            3.14 

            3.14 

            0.00 

            3.14 

            0.00 

             

             

             

             

             

             

            注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:

            (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

            (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

            (3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

            (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

            (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

            第三部分、清遠市殘疾人康復中心2016年部門決算情況說明

            ??(一)收支情況

            2016年單位決算收入264.12萬元,與2015年決算收入167萬元相比增加97.12萬元,增加原因是2016年康復腦癱兒童任務增加,并購入新康復儀器;2016年決算財政撥款收入221.81萬元與2016年財政預算收入130.57萬元相比增加91.24萬元,增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項。2016年單位決算支出270.58萬元,與2015年決算支出240.86相比增加29.72萬元,增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項;與2016年預算支出130.57萬元相比增加140.01萬元,增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項。結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。

            ???(二)“三公經費”支出情況?
            ????2016年市康復中心“三公經費”決算數(shù)2.42萬元,與2015年三公經費決算數(shù)0.87萬元相比增加1.55萬元,與2016年預算數(shù)4萬相比減少1.58萬元,其中接待費0萬元,與2015年決算數(shù)相比持平;與2016年預算數(shù)相比減少1萬元;出國(境)費0萬元,與2015年決算數(shù)持平,與2016年預算數(shù)持平;公務用車運行費2.42萬元,公務車保有量為一輛,與2015年決算數(shù)0.87相比增加1.55萬元,原因是2016年增加了康復工作任務;與2016年預算數(shù)3萬元相比減少0.5萬元。?

            (三)關于機關運行經費支出的說明

            康復中心為公益一類事業(yè)單位,無機關運行經費。2016年公用經費支出11.2萬元。

            (四)關于政府采購支出說明

            ?2016年本單位政府采購支出總額?73.23338?萬元,其中:政府采購物資支出70.416611萬元、政府采購工程支出?0.7071萬元、政府采購服務支出?2.109669萬元。授予中小企業(yè)合同金額?70.46988萬元,占政府采購支出總額的96.23%,?其中:授予小微企業(yè)合同金額0.473?萬元,?占政府采購支出支出總額的0.645%。

            (五)關于國有資產占用情況說明。

            ???截至2016年12月31日,市殘疾人康復中心國有固定資產金額共133.54萬元,其中有車輛1輛,為一般公務用車1輛,價值24.88萬元。

            (六)關于2016年度預算績效情況的說明。

            沒有開展績效管理的工作。?

            三、名詞解釋

            (一)一般公共預算撥款收入:指市財政局當年撥付的資金。?
            ???(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
            ???(三)“三公經費”:是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?
            ???(四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            四、公開表格

            (一)部門決算公開表格(見附件1)

            (二)市財政批復2016年度市級部門決算文件(見附件2)

            ?

            第三部分???xxx(部門名稱)xx年部門決算情況說明

            一、xx年度收入支出決算總體情況說明

            (一)年度收入總體情況

            xxx(部門名稱)xx年度總收入??萬元,其中本年收入??萬元。具體情況如下:

            1.財政撥款收入?萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)--萬元,增長(下降)?%。主要原因:一是……,二是……,三是……

            2.上級補助收入?萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)萬元,增長(下降)?%。主要原因:一是……,二是……,三是……

            3.事業(yè)收入?萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%。主要原因:一是……,二是……,三是……

            4.經營收入?萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%。主要原因:一是……,二是……,三是……

            5.其他收入?萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%。主要原因:一是……,二是……,三是……

            (二)年度支出總體情況

            xxx(部門名稱)xx年度總支出??萬元,其中本年支出??萬元。具體情況如下:

            1.一般公共服務(類)支出??萬元,主要用于……(列出主要項目支出),比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)--%,主要原因是……。[部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加(減少)的原因]

            2.教育(類)支出??萬元,主要支出項目有……(列出主要項目支出),比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)--%,主要原因是……。[部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加(減少)的原因]

            ……

            二、xx年度財政撥款收入支出總表說明

            (一)xx年度財政撥款收入說明

            xxx(部門名稱)xx年度財政撥款收入合計?萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入?萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%;主要原因是……;政府性基金預算財政撥款收入?萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%;主要原因是……

            (二)xx年度財政撥款支出說明

            xxx(部門名稱)xx年度財政撥款支出合計?萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出?萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%;主要原因是……;政府性基金預算財政撥款支出?萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%;主要原因是……

            分功能科目看,一般公共服務(類)人大事務(款)?萬元,主要用于……;一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)?萬元,主要用于……。

            ……

            三、xx年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

            xxx(部門名稱)xx年度“三公”經費財政撥款支出決算為?萬元,完成預算?萬元的?%。其中:因公出國(境)費支出決算為??萬元,完成預算?萬元的?%;公務用車購置及運行維護費支出決算為??萬元,完成預算?萬元的?%;公務接待費支出決算為??萬元,完成預算?萬元的?%。xx年度“三公”經費支出決算小于(大于)預算數(shù)的主要原因是……(各部門根據(jù)實際情況說明,如小于預算數(shù),可以表述為:認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約;如大于預算數(shù),可以表述為:根據(jù)工作需要,經報請批準,臨時增加出國任務或購買車輛等)

            與上年相比,xx年度三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少(增加)萬元,下降(增長)?%。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)?萬元,下降(增長)?%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)?萬元,下降(增長)?%;公務接待費支出決算減少(增加)?萬元,下降(增長)?%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是……;公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是……;公務接待費支出減少(增加)的主要原因是……。

            (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

            xx年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費?萬元,占?%;公務用車購置及運行維護費支出?萬元,占?%;公務接待費支出?萬元,占?%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費支出??萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬X個單位出國團組??個、累計XX人次。開支內容包括:(1)參加XX會議支出??萬元,主要用于……;(2)出國談判、工作磋商支出??萬元,主要用于……;(3)境外業(yè)務培訓及考察??萬元,主要用于……。

            2.公務用車購置及運行維護費支出??萬元,其中:公務用車購置支出為?萬元,xx公務用車購置數(shù)???輛,主要包括……;公務用車運行及維護支出?萬元,xx年局(部、委、辦)機關及下屬X個單位公務用車保有量為??輛,主要用于……。

            3.公務接待費支出??萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待……。xx年,局(部、委、辦)機關及下屬X個單位共接待國外來訪團組??個,來訪外賓??人次,主要包括……;發(fā)生國內接待?次,接待人數(shù)共??人。主要包括……。

            四、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費支出情況

            xx年本部門機關運行經費支出XX萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上年增加(減少)(減少)XX萬元,增長(降低)XX%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)。

            (二)政府采購支出情況說明

            xx年本部門政府采購支出總額XX萬元,其中:政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%,其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%。

            (三)國有資產占用情況

            截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車XX輛(用于機要通信、應急工作)

            (四)預算績效管理工作開展情況。

            ????

            第四部分??名詞解釋

            為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

            一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

            二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

            三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

            五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

            七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

            八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

            九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

            十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

            十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            ……

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            相關附件:

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